【会议时间】
2023年4月20-21日(周四、五)上午9:00-12:00 下午13:30-17:00
【会议地点】深圳罗湖区鸿丰大酒店(春风店)七楼春风厅(★★★★)
(深圳市罗湖区春风路3011号,地铁9号线向西村站A2出口)
【联系方式】4001-568-528 020-28928668/8686 15218860988
联系人:张老师 林老师 李老师 江老师
网 址:www.zgcszx.cn www.nsrxh.com
【主办单位】中国财税在线、泽华教育集团泽华财税培训机构、广东纳税人学会、广东财税精英俱乐部、《财税界》《财税内参》杂志社、广州泽华财税公司、东莞市泽华教育公司、武汉泽华财税公司等
【参会对像】企业老板、高级领导、税务顾问、财务总监、税务总监、税所总经理、税所副总经理、税所项目经理,企业财务经理、税务经理及财务管理人员、财务经理、税务主办、财务主管、财务专员、会计、税务专员、相关实操人员。
【课程背景】
企业的股权架构设计及并购重组是优化企业资源配置,提高企业竞争力,迅速实现资本扩张的重要手段。股权转让和重组事项往往伴随着巨额的资金,复杂的股权架构和众多的涉税处理事项。如果处理不当,就会缴纳不菲的税款,从而导致企业资金链的断裂,正常生产经营活动遭受沉重打击。本课程从企业的股权架构设计讲起,通过大量的实物案例剖析企业股权架构的基本逻辑,以及企业股权转让和并购重组的涉税体系。使各位学员建立起一套股权架构、股权转让和并购重组的逻辑思维体系,将复杂的税收政策化繁为简,使普通财务人员也能够学会如何灵活运用并购重组的税收政策,使企业自身的股权转让及股权架构达到最优的效果,从源头上防止企业落入重组的税收陷阱之中。
【学习目标】
1、l掌握企业股权架构的最优设计模式
2、l灵活运用股权筹资和债权筹资模式来达到企业税负的最优
3、l掌握企业股权转让的政策体系降低股权转让的税负
4、l掌握企业股权激励的最佳设置方案
5、l掌握企业并购重组的基本政策及关键术语
6、l掌握股权收购的相关政策及涉及合理的股权收购方案
7、l掌握资产收购和资产划转的基本政策,利用税收优惠降低企业的实际税负水平
8、l掌握合并分立的特殊性税务处理原则,涉及企业重组的具体方案
【学习目标】
通过本课程的学习,学员可以学会如何根据本企业自身的特点,
涉及最适合自己的股权架构,从源头上控制自身的涉税风险。
可以根据企业的情况灵活搭配运用股权筹资和债权筹资模式的优点,达到企业税负的最优。
可以学会熟练地运用股权转让的各项税收政策,使股权转让的税负达到最优。
可以学会根据自己企业的实际情况设置最优的股权激励方案。
可以学会根据企业自身的情况选择最适合自己的资本扩张或者资本收缩之路,
合理合法的规避重组过程中的法律风险以及税收负担水平。
【主讲专家】
张老师 国内著名财税专家、注册会计师、注册税务师、律师。
某市律师协会财税委员会副主任。国家税务总局扬州税务学院命题专家组成员,
多家省级税务学校兼职讲师,国内多家大型培训教育机构的兼职讲师。
有二十余年基层税务工作经验,常年为税务机关、中介机构、纳税人进行税务、
法律的教学和答疑工作。
授课风格诙谐生动、善于从实务工作总结提炼,深受广大学员的好评。
【课程大纲】
一、企业股权架构设计与筹划方案设计
1、企业股权架构的基本形式(直接持股、间接持股)
2、利润分配阶段不同持股架构的税负分析
3、股权转让阶段不同持股架构的税负分析
4、企业清算阶段不同持股架构的税负分析
5、间接持股的税收筹划方案设计
6、法人制企业与非法人制企业优缺点分析
7、案例解析合伙企业持股平台的设计思路及原理
8、代持股份的成因及代持股还原解决思路
二、股东出资环节的涉税疑难问题深度解析
1、货币资产出资的税务处理及涉税疑难问题
2、法人股股东非货币资产出资的涉税疑难问题解析
3、非货币性资产投资与股权收购(划转)的竞合
4、自然人股东非货币资产出资的涉税疑难问题解析
5、科技成果投资入股递延纳税政策的深度解析
6、留存收益转增股本涉税疑难问题解析及风险防范
7、递延纳税期间上市、转让、注销的税收疑难问题及风险提示
8、案例解析递延纳税股权转让的涉税疑难问题
9、何为公允增资?何为不公允增资?
10、不公允增资的涉税疑难问题及争议解决办法
11、股权性融资与债权性融资的平衡点分析
12、债权性融资的涉税风险点分析及解决方案
13、认缴制下投资者投资未到位的风险防范
三、股权转让环节的涉税疑难问题深度解析
1、法人股股东股权转让的涉税疑难问题解析
2、法人股股东撤资的涉税疑难问题解析
3、法人股股东股权转让价格明显偏低的税收解决方案
4、法人股股东股权转让的筹划方案及思路
5、自然人股东股权转让股权的定义及范围
6、自然人股东股权转让价格明显偏低的风险防范
7、自然人股东股权转让的筹划方案及思路
8、股权转让中违约金的税务处理
四、股权激励方案选择的要点及税收疑难问题
1、股权激励的分类及涉税要点分析
2、不可公开交易的股票期权各环节的计税要点及风险防范
3、可公开交易的股票期权各环节的计税要点及风险防范
4、股权激励方案的税前扣除规则及税会差异调整
5、企业股权激励设计的最优方案
6、上市公司股权激励延长纳税期的优惠措施
7、非上市公司股权激励方案递延纳税的政策要点及风险防范
五、企业并购重组的要素及其政策逻辑体系
1、企业并购重组涉及的主要税种及政策逻辑体系
2、企业所得税特殊性税务处理的关键点
3、企业并购重组的当事方及主导方
4、并购重组日的确定及其风险点
5、对赌协议的法律属性
6、对赌协议涉税问题深度解析
对赌协议各地税务机关的执行口径
六、股权收购的税务处理及其风险应对
1、股权收购的定义及其交易架构
2、案例解析股权收购的一般性税务处理
3、股权收购的特殊性税务处理的要点解析
4、换股收购的政策要点及其筹划方案
5、案例解析混合支付股权收购的特殊性处理
6、涉及自然人的股权收购的涉税风险点
7、跨境收购的税务处理要点详解
8、分步收购的政策要点及其风险应对?
七、股权(资产)划转的税务处理及其风险应对
1、股权(资产)划转几组易混淆的概念
2、股权(资产)划转的交易模式及其风险防范
3、案例解析股权(资产)划转的一般性税务处理
4、案例解析股权(资产)划转的特殊性税务处理
5、案例解析混合支付股权(资产)划转的特殊性处理
6、案例解析资产置换之借壳上市
八、合并分立的税务处理及其风险应对
1、企业合并种类及其交易架构
2、企业合并的所得税事项承继的疑难问题解析
3、案例解析企业合并的一般性税务处理
4、案例解析企业合并的特殊性税务处理
5、企业合并种类及其交易架构
6、案例解析企业合并的一般性税务处理
7、案例解析企业合并的特殊性税务处理
结束前:总结及答疑互动交流(Q&A)
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